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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
06-01-2011
Fecha Emisión Cheque
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.709.120
IVA

Retención DNCP
₲ 250.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
324/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6325
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.943.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.405.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips