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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 261.232.500
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.282.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 949.936
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-22008-15-104738
Monto Contrato
₲ 3.456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.172.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.820.877.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290097
Nombre de la Licitación
Adquisición de platos frescos para el almuerzo escolar año 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones