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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 363.780.000
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.457.164
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.322.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-22008-15-104738
Monto Contrato
₲ 3.456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.172.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.820.877.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290097
Nombre de la Licitación
Adquisición de platos frescos para el almuerzo escolar año 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones