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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Nro. de Timbrado
11175969
Monto de la Factura
₲ 119.264.079
Nro. de Orden de Pago
108958
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.100.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 425.014
Retención IVA
₲ 3.252.656
Retención Renta
₲ 2.168.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.317.561
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc