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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002737
Monto de la Factura
₲ 116.013.995
Nro. de Orden de Pago
20229930
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.276.746
IVA
₲ 10.546.727

Retención DNCP
₲ 409.213
Retención IVA
₲ 3.164.018
Retención Renta
₲ 3.164.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8742
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212952
Monto Contrato
₲ 1.001.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.001.766.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.591.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande