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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 13.049.000
Nro. de Orden de Pago
20136256
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.409.361
IVA
₲ 1.186.273

Retención DNCP
₲ 46.502
Retención IVA
₲ 355.882
Retención Renta
₲ 237.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5188
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-70629
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.090.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.233.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande