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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 131.717.659
Nro. de Orden de Pago
20149542
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.273.932
IVA
₲ 11.974.333
Retención DNCP
₲ 469.394
Retención IVA
₲ 3.592.300
Retención Renta
₲ 2.394.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.987.166
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
5520
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82673
Monto Contrato
₲ 2.113.503.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.825.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.201.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande