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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007331
Monto de la Factura
₲ 5.883.636
Nro. de Orden de Pago
2014816
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.231
IVA
₲ 534.876
Retención DNCP
₲ 20.967
Retención IVA
₲ 160.463
Retención Renta
₲ 106.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
5128
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69683
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.071.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.048.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande