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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 8.010.000
Nro. de Orden de Pago
201312658
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.617.364
IVA
₲ 728.182
Retención DNCP
₲ 28.545
Retención IVA
₲ 218.455
Retención Renta
₲ 145.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
5132
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69684
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.646.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.575.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande