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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 83.269.671
Nro. de Orden de Pago
20147046
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.402.958
IVA
₲ 7.569.970
Retención DNCP
₲ 296.743
Retención IVA
₲ 2.270.991
Retención Renta
₲ 1.513.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.784.985
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5522
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82672
Monto Contrato
₲ 1.056.751.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.588.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.839.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande