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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0046192
Monto de la Factura
₲ 1.144.000
Nro. de Orden de Pago
20144915
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.923
IVA
₲ 104.000

Retención DNCP
₲ 4.077
Retención IVA
₲ 31.200
Retención Renta
₲ 20.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69682
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.396.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande