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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 16.053.827
Nro. de Orden de Pago
20223026
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.377.662
IVA
₲ 1.459.439
Retención DNCP
₲ 56.626
Retención IVA
₲ 437.832
Retención Renta
₲ 437.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 729.719
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207156
Monto Contrato
₲ 1.120.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.160.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.626.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande