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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 28.590.914
Nro. de Orden de Pago
2000000789
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.192.680
IVA
₲ 2.722.944
Retención DNCP
₲ 104.561
Retención IVA
₲ 816.883
Retención Renta
₲ 1.089.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.361.472
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.520.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.721.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande