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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 24.042.724
Nro. de Orden de Pago
2000016343
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.412.908
IVA
₲ 2.289.783
Retención DNCP
₲ 88.844
Retención IVA
₲ 686.935
Retención Renta
₲ 686.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.144.892
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VERGEL
RUC
80121146-8
Número de Contrato
8461
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209266
Monto Contrato
₲ 635.680.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.060.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.370.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande