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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Nro. de Timbrado
10376990
Monto de la Factura
₲ 15.493.064
Nro. de Orden de Pago
3664
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.958.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.212
Retención IVA
₲ 422.538
Retención Renta
₲ 281.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 774.654
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-97281
Monto Contrato
₲ 821.114.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.699.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.645.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275079
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp