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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000052
Monto de la Factura
₲ 31.112.507
Nro. de Orden de Pago
4267
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.031.803
IVA
₲ 2.828.409

Retención DNCP
₲ 110.874
Retención IVA
₲ 848.523
Retención Renta
₲ 565.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.555.625
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-102875
Monto Contrato
₲ 169.214.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.832.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.293.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274806
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp