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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. de Orden de Pago
20187289
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.594
IVA
₲ 19.636

Retención DNCP
₲ 770
Retención IVA
₲ 5.891
Retención Renta
₲ 3.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.818
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
6936/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142027
Monto Contrato
₲ 851.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.758.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.612.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318623
Nombre de la Licitación
Lp01274-16 Obtención de Precios Unitarios HHP2 para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande