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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 49.200.120
Nro. de Orden de Pago
2019396
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.106.567
IVA
₲ 4.472.738
Retención DNCP
₲ 173.542
Retención IVA
₲ 1.341.821
Retención Renta
₲ 1.341.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.236.369
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7005/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146597
Monto Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.854.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332133
Nombre de la Licitación
Lp1311-2017.Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de la Agencia Regional Capiatá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande