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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 42.245.218
Nro. de Orden de Pago
20191330
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.871.687
IVA
₲ 3.840.474

Retención DNCP
₲ 149.010
Retención IVA
₲ 1.152.142
Retención Renta
₲ 1.152.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.920.237
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7005/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146597
Monto Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.854.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332133
Nombre de la Licitación
Lp1311-2017.Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de la Agencia Regional Capiatá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande