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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 2.825.300
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.741.081
IVA
₲ 60.262

Retención DNCP
₲ 10.839
Retención IVA
₲ 18.079
Retención Renta
₲ 55.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
154/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70990
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.528.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.794.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255164
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado