- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 5.860.000
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.520
IVA
₲ 120.651
Retención DNCP
₲ 22.498
Retención IVA
₲ 36.195
Retención Renta
₲ 114.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
154/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70990
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.528.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.794.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255164
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado