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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000374376377378379
Monto de la Factura
₲ 16.594.020
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.780.613
IVA
₲ 1.508.547

Retención DNCP
₲ 59.135
Retención IVA
₲ 452.563
Retención Renta
₲ 301.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78006
Monto Contrato
₲ 16.594.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.594.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.780.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258669
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de ferreteria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia