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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.639
IVA
₲ 162.273

Retención DNCP
₲ 6.361
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69341
Monto Contrato
₲ 26.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.348.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras con toner y repuestos incluidos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia