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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044124
Monto de la Factura
₲ 1.646.360
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.658
IVA
₲ 149.669

Retención DNCP
₲ 5.867
Retención IVA
₲ 44.901
Retención Renta
₲ 29.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71044
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.449.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.323.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249842
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias