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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002204
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
IVA
₲ 700.000

Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE GRAU PASCUAL
RUC
182563-1
Número de Contrato
CJB/ADM 02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-24004-12-47629
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.144.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.933.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212678
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios