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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000061
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.599.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GRAU PASCUAL
RUC
182563-1
Número de Contrato
CJB/ADM 02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-24004-12-47629
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.144.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.933.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212678
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios