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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 001 0000357
Nro. de Timbrado
16710508
Monto de la Factura
₲ 45.760.728
Nro. de Orden de Pago
42224672
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.224.672
IVA
₲ 4.160.066

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.248.020
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.288.036
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30125-23-233337
Monto Contrato
₲ 76.355.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.585.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.685.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433711
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA ESCUELA BASICA N°131 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DE LA CIUDAD DE AYOLAS
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas