Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000420
Nro. de Timbrado
12144165
Monto de la Factura
₲ 10.630.000
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.108.937
IVA
₲ 966.364

Retención DNCP
₲ 37.881
Retención IVA
₲ 289.909
Retención Renta
₲ 193.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137101
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.164.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322992
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica