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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001104
Nro. de Timbrado
12340724
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.753.440
IVA
₲ 550.000

Retención DNCP
₲ 21.560
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
691 al 693
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141310
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.674.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323381
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica