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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006297
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
IVA
₲ 177.273

Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-97229
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.735.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Sistema contra Incendio FM200
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo