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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 7.098.194
Nro. de Orden de Pago
2167
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.750.254
IVA
₲ 645.290

Retención DNCP
₲ 25.295
Retención IVA
₲ 193.587
Retención Renta
₲ 129.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-88182
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.158.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.087.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de las Oficinas (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo