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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 2.284.000
Nro. de Orden de Pago
1609
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.043
IVA
₲ 207.636

Retención DNCP
₲ 8.139
Retención IVA
₲ 62.291
Retención Renta
₲ 41.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-88182
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.158.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.087.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de las Oficinas (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo