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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001576
Monto de la Factura
₲ 1.055.020
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.184
IVA
₲ 95.911

Retención DNCP
₲ 3.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
063/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101516
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.092.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.861.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272588
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo