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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01977
Monto de la Factura
₲ 2.113.010
Nro. de Orden de Pago
1649
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.434
IVA
₲ 192.092
Retención DNCP
₲ 7.530
Retención IVA
₲ 57.628
Retención Renta
₲ 38.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
063/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101516
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.092.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.861.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272588
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo