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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004360
Monto de la Factura
₲ 400.160
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.705
IVA
₲ 36.378

Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-73270
Monto Contrato
₲ 18.007.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.007.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.873.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256067
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA SITIO PRIMARIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay