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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027985
Nro. de Timbrado
14957817
Monto de la Factura
₲ 3.197.100
Nro. de Orden de Pago
21989
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.435
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.277
Retención IVA
₲ 87.194
Retención Renta
₲ 87.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-194260
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.155.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.026.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional