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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024441
Nro. de Timbrado
14320529
Monto de la Factura
₲ 1.891.000
Nro. de Orden de Pago
20791
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.184
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.670
Retención IVA
₲ 51.573
Retención Renta
₲ 51.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-194260
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.155.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.026.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional