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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. de Orden de Pago
7314
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.704.421
IVA
₲ 640.909
Retención DNCP
₲ 25.124
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 128.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-72906
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.287.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.822.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA GUARDERÍA Y ALMUERZO Y CENA PARA OFICIALES DE VIGILANCIA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp