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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 40.900.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.333.520
IVA
₲ 3.718.182

Retención DNCP
₲ 145.753
Retención IVA
₲ 1.115.455
Retención Renta
₲ 743.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.561.636

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
123/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-151557
Monto Contrato
₲ 145.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.186.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS Y ALFOMBRAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac