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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000591
Monto de la Factura
₲ 11.000.835
Nro. de Orden de Pago
1531
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.505
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.695
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-105522
Monto Contrato
₲ 14.994.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.053.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.009.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292394
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion