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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-300
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.400
IVA
₲ 15.000

Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-92534
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.592.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273890
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O RED TELEFONICAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero