Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018156
Nro. de Timbrado
16878621
Monto de la Factura
₲ 11.614.000
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.824.249
IVA
₲ 1.055.818

Retención DNCP
₲ 40.543
Retención IVA
₲ 316.745
Retención Renta
₲ 422.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217758
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.857.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.034.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro