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Datos del Pago

Nro. de Factura
248
Monto de la Factura
₲ 3.505.080
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.267
IVA
₲ 318.643

Retención DNCP
₲ 12.491
Retención IVA
₲ 95.593
Retención Renta
₲ 63.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-89401
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.676.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.410.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268881
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas