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Datos del Pago

Nro. de Factura
339
Monto de la Factura
₲ 4.185.445
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.282
IVA
₲ 380.495

Retención DNCP
₲ 14.915
Retención IVA
₲ 114.149
Retención Renta
₲ 76.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-89401
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.676.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.410.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268881
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas