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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-79594
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.916.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.038.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257406
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo