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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000006
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.509
IVA
₲ 1.204.545

Retención DNCP
₲ 47.218
Retención IVA
₲ 361.364
Retención Renta
₲ 240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
22/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-80382
Monto Contrato
₲ 46.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.098.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258014
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo