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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000102
Monto de la Factura
₲ 14.420.680
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.713.805
IVA
₲ 1.310.971

Retención DNCP
₲ 51.390
Retención IVA
₲ 393.291
Retención Renta
₲ 262.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109008
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.071.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.690.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289971
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camioneta marca MERCEDES BENZ del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado