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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
2598/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114937
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Colchones, Edredones y Sábanas para el Albergue de Estudiantes de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura