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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 9.092.600
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.646.897
IVA
₲ 826.600

Retención DNCP
₲ 32.403
Retención IVA
₲ 247.980
Retención Renta
₲ 165.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104045
Monto Contrato
₲ 137.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.652.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.286.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura