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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2494
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85057
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268464
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aires Acondicionados
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas